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无锡市档案局2017年部门决算公开

时间:2018-10-05      浏览次数:       来源:       字号:[ ]

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第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。结合本地档案工作实际,制定无锡市档案事业发展规划及有关政策、规定,编制年度计划并监督实施。

(二) 对全市档案事业实行统筹规划,宏观管理。组织、指导、检查、监督、协调市级机关、团体、企事业单位和各市(县)、区的档案工作。

(三) 集中统一管理市委、市人大、市政府、市政协、市纪委及市级各机关、团体和市各直属单位的重要档案和历史资料,做好档案接收、征集、编研、整理、保管、鉴定、统计和提供利用等各项工作,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全。

(四) 组织《档案法》和有关法律法规的贯彻实施,实行“行政执法责任制”,组织执法检查,查处违反《档案法》的人和事。

(五) 组织档案知识宣传和档案专业干部教育培训工作;承办全市档案专业职务评审的具体工作。

(六) 组织档案保护技术和档案学理论的研究工作,大力推进全市档案工作的科学化和现代化管理。

(七) 按照国家有关法律和行政法规,做好档案的密级变更、解密工作。依法向社会开放档案,并定期公布开放档案目录。

(八) 配合党和政府中心工作,有计划地编辑出版档案史料,积极向社会提供广泛的服务。

(九) 组织全市档案工作的外事活动和国际交流。负责收集失散在市内外的有关档案和资料。

(十) 指导档案学术团体活动。

 

                                     第二部分:部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、业务指导处、保管利用(技术)处、编研(征集)处、信息处、机关档案管理处、民族工商业档案馆。

2.无锡市档案局2015年度部门决算包含无锡市档案局(本级)。

3.2017年度主要工作完成情况

1、落实“业务强基工程”。将档案业务工作的重心沉到基层,通过业务指导、年度评估、规范化验收、上岗培训、远程教育等手段,从源头上提升不同领域各类企事业单位档案工作的规范化程度,增强一线档案工作者的业务素质和能力,完成农地确权等重要专业档案的市级验收任务,适应现代社会档案生成、归集、流动和利用的新形势新特点。

2、强化“资源提升工程”。在前两年进馆工作基础上,以库房改造升级为契机,将更多库容资源用于接收与民生权益相关的重点部门和典型单位的专业档案,扩充档案资源门类和民生档案数量。

3、推进“档案数字化工程”。启动无锡市数字档案馆二期建设,以三年内馆藏档案数字化率达到60%为目标,完成中心机房改造,配置一批数据存储、网络传输的现代化设备,完善并优化集档案接收、整理、扫描、开放、利用等功能于一体的专业软件和应用平台,实现档案信息化建设与全市信息化建设的同步衔接和整体推进。

4、打造“文化精品工程”。进一步拓展档案文化宣传的形式和途径,贴近社会关注的热点,挖掘馆藏资源,整合社会力量,推出一批具有地方特色和时代特征的档案编研精品。坚持“走出去”战略,利用无锡丰富的国际友城资源,向相关国家的城市展示、推介无锡档案文化,使其独特魅力得以在海外传播、发扬。

                                              第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

1.2017年度收入总计 2142.70   万元,与上年相比收、支总计各增加407.31    万元,增长19  %。(见公开02表)

2.2017年度支出总计 2142.70 万元,与上年相比收、支总计各增加407.31 万元,增长19 %。(见公开03表)其中基本支出1155.33万元,项目支出387.37万元。(见公开03表)

3.2017年.财政拨款收入支出决算情况:2017年度本系统部门一般公共预算财政拨款2142.70万元,无政府性基金预算财政拨款。(见公开04表)

4.2017年度财政拨款收支决算情况表(见公开05表)

5.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见公开06表)

6.一般公共预算财政拨款支出决算表(见公开07表)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见公开09表)

2017年“三公经费”23.82万元,2017年国内公务接待26批次、153人,参加会议总人数251人。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

2017年本部门政府性基金财政拨款收入支出0。

9.机关运行经费支出决算表。

2017年度机关运行经费支出决算表117.05万元(见公开11表)

10.政府采购支出决算表

2017年度政府采购62.64万元。

 

                                               第 四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”

 

 

 

 

 

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